近期,投資集團組織開展了國有資產管理狀況專項審計,全面掌握集團公司及重要子公司在國有資產管理方面的實際情況。同時,聚焦預防資產管理中的潛在風險,進一步加強國有資產的監督和管理。
為嚴格貫徹落實國有資產管理審計的相關要求,此次審計通過審查資產購置協議、租賃合同、資產管理臺賬、財務數據,以及實地考察資產現狀等方式,梳理國有資產規模、構成、管理現狀,摸清資產經營、出租、處置等各類收入管理情況,以及資產配置、管理使用、處置等情況,發現資產使用、處置、出租等各管理環節中存在問題,建立問題整改工作臺賬,充分發揮審計監督作用,高效且全面地揭示資產實際狀況。
下一步,公司將根據本次專項審計結果,著力推進整改措施。對于能立行整改的問題,要求馬上整改;對于短期內不能整改的問題,明確整改期限,并加以跟蹤督促,確保問題得到有效整改。同時,堅持問題導向、系統思維,不斷健全完善國有資產管理責任體系和長效機制,實現以審計監督成果,助推國有資產管理提質增效。
審計部
王洋陽