近期,投資集團審計部根據2024年度審計計劃,分為兩個審計小組,分別對全球庫供應鏈有限公司和丹陽高升新材料有限公司開展2023年度經營績效及內控審計。
本次審計圍繞合作以來全球庫公司和高升公司的運營情況、績效完成情況等方面進行,核驗經營成果,揭示管理問題,評估企業發展。
審計過程中,審計小組以財務核算審計為基礎,核驗公司的報表數據和融資貸款等關鍵財務指標情況,定量評價經濟效益,審核年度績效完成情況;充分運用數據分析手段,挖掘財務數據、評估內控系統、審查業務流程,對企業經營管理合規性進行審計;通過財務數據分析、經營績效評估、法律合規性審查、關聯交易分析等方式科學、全面評估合作期間關聯方經營情況,提示可能存在的合作風險。針對發現的問題和風險點,及時制定有效的應對策略和措施,保障公司安全穩定運行。
接下來,公司將繼續秉持嚴謹高效的審計理念,依托大數據分析手段,持續優化經營績效及內控審計流程。同時,加強審計與紀檢等其他內部監督力量的聯動,強化審計結果運用,將審計成果轉化為推動公司穩健前行的動力。
審計部
吳婕如