近日,投資集團委托中興華會計事務所對我公司及控股公司開展2022年度財務審計工作,進一步規范內部控制,提高公司財務管理水平,為公司健康發展提供重要評價依據。
此次審計圍繞公司年度經營成果、現金、債務風險、資金變動情況等方面開展,通過審計分析2022年度資產負債表、損益表、現金流量表及各種附注表,嚴格核實各項收支、成本等費用的完整性和準確性、會計資料與報表記錄的一致性和可靠性、會計政策的一致性和正確性等內容,有效評估內部控制的健全性和穩定性。
為保障審計工作順利開展,全體財務人員嚴格按照審計工作小組的要求,如實提供財務數據、會計憑證等各類審計資料,并實時跟蹤審計進展,對審計小組提出的相關問題,及時協調溝通解答。
下一步,投資集團將根據審計反饋事項,持續規范財務管理,不斷健全財務制度,嚴格跟蹤任務落實,促進財務工作管理水平優化提升,為公司高質量發展增添動能。
財務部