根據2022年審計工作計劃安排,近日,公司審計部進駐鑫盛產業集團,開展1-9月績效審計。
本次審計以績效考核指標為參考,圍繞鑫盛產業集團及各關聯公司的財務和運營狀況進行專項審計。重點核查鑫盛產業可持續發展能力、盈利能力、不良資產處置能力,并對鑫盛產業清收丹投資產包、推動融資擔保公司運營、注資融資租賃公司并開展業務等方面的完成度,以及內部管理情況進行全面考核。
在審前準備階段,審計人員積極主動了解了鑫盛產業相關審計事項,編制審計方案,做好風險評估。在審計實施過程中,審計人員對財務報表數據的真實性、準確性,以及各項量化績效指標完成情況提供合理保證。審計復核人員負責事中、事后對審計流程、審計發現、審計底稿、審計報告、審計建議等事項進行及時有效地全面復核,有效防范審計風險。
整個審計過程堅持問題導向、目標導向、結果導向,通過獨立、客觀的確認和咨詢活動,發現運營過程中的短板和問題,運用專業知識和技能評價風險,提出有針對性的對策建議,促進完善制度、加強管理、堵塞漏洞。通過研究分析突出矛盾和風險隱患,提取價值信息,為公司科學決策提供依據。
審計部
劉茵